РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

«10» июля 2023 года                                                                     № 33

г. Краснокаменск

 

Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2022 год

 

         Рассмотрев решение Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2022 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, статьями 39 - 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района р е ш и л:

  1. 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2022 год по доходам в сумме 1432,9тыс. рублей, по расходам в сумме 1 809 519,5 тыс.рублей, с профицитом в сумме 32 913,4 тыс.рублей (приложения №№ 1 - 4).
  2. 2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», опубликованию в газете «Слава труду», размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru. и вступает в силу после его подписания и обнародования.

 

 

Врио главы муниципального района                                    Н.С. Щербакова

Председатель Совета                                                           

муниципального района                                                        А.У. Заммоев

     

Приложение № 1 к решению Совета муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2022 год»

от 10.07.2023года № 33

       

Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 2022 год

         

тыс.руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Утверждено в бюджете на 2022 год

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год

Исполнено за 2022 год

Процент исполнения

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

400 121,2

400 121,2

427 691,1

107%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

180 617,0

180 617,0

191 745,5

106%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

180 617,0

180 617,0

191 745,5

106%

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

6 498,4

6 498,4

6 715,2

103%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

6 498,4

6 498,4

6 715,2

103%

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

33 388,9

33 388,9

36 838,8

110%

1 05 01000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

25 622,8

25 622,8

26 694,8

104%

1 05 02000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

526,0

526,0

612,7

116%

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

113,0

113,0

114,4

101%

1 05 04000 01 0000 110

Налог, взимаемы в связи с применением патентной системы налогообложения

7 127,1

7 127,1

9 416,9

132%

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

91 700,0

91 700,0

101 598,7

111%

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

417,6

417,6

500,5

120%

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

71 382,4

71 382,4

74 805,0

105%

1 07 01060 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля

19 900,0

19 900,0

26 293,2

132%

1 08 00000 00 1000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

9 200,0

9 200,0

10 608,7

115%

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,0

0,0

 

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

33 190,9

33 190,9

35 991,9

108%

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

8,0

8,0

5,0

63% 

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

32 957,9

32 957,9

35 760,9

109%

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

225,0

225,0

224,7

100%

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

0,0

1,3

 

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

26 900,0

26 900,0

23 900,6

89%

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

26 900,0

26 900,0

23 900,6

89%

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 192,0

2 192,0

2 406,2

110%

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 000,0

4 000,0

5 281,1

132%

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

12 300,0

12 300,0

12 466,1

101%

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

134,0

134,0

138,3

103%

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,0

0,0

4,3

 

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

134,0

134,0

134,0

100%

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 422 542,1

1 415 872,0

1 414 741,8

100%

ИТОГО ДОХОДОВ

1 822 663,3

1 815 993,2

1 842 432,9

101%

         

Приложение № 2 к решению Совета   муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2022 год» от 10.07.2023 года № 33

 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2022 год

                 

тыс.руб.

 

Вед-во

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Утверждено в бюджете на 2022 год

Утверждено сводной бюджетной росписью на 2022 год

Исполнено за 2022 год

Процент исполнения, (%)

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края

901

 

 

 

 

51 454,1

51 564,8

50 001,2

97,0

Общегосударственные вопросы

901

01

 

 

 

44 201,6

44 312,3

42 883,2

96,8

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления

901

01

02

 

 

2 165,3

2 165,3

2 163,5

99,9

Непрограммная деятельность

901

01

02

55

 

2 165,3

2 165,3

2 163,5

99,9

Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

901

01

02

55 0 00 20300

 

1 892,0

1 892,0

1 890,2

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

02

55 0 00 20300

100

1 892,0

1 892,0

1 890,2

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

02

55 0 00 20300

120

1 892,0

1 892,0

1 890,2

99,9

Иные выплаты стимулирующего характера высшему должностному лицу муниципального образования

901

01

02

55 0 00 29300

 

273,3

273,3

273,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

02

55 0 00 29300

100

273,3

273,3

273,3

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

02

55 0 00 29300

120

273,3

273,3

273,3

100,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

901

01

04

 

 

10 587,6

10 794,6

10 706,4

99,2

Непрограммная деятельность

901

01

04

55

 

10 587,6

10 794,6

10 706,4

99,2

Центральный аппарат

901

01

04

55 0 00 20400

 

10 304,3

10 314,3

10 226,2

99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 20400

100

9 008,6

9 018,6

9 009,8

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 20400

120

9 008,6

9 018,6

9 009,8

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 20400

200

1 165,7

1 165,7

1 086,4

93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 20400

240

1 165,7

1 165,7

1 086,4

93,2

Иные бюджетные ассигнования

901

01

04

55 0 00 20400

800

130,0

130,0

130,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

55 0 00 20400

850

130,0

130,0

130,0

100,0

Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района

901

01

04

55 0 00 29400

 

178,1

168,1

168,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 29400

100

178,1

168,1

168,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 29400

120

178,1

168,1

168,1

100,0

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

01

04

55 0 00 79207

 

2,5

2,5

2,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79207

200

2,5

2,5

2,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79207

240

2,5

2,5

2,5

100,0

Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

901

01

04

55 0 00 79220

 

102,7

92,7

92,6

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79220

100

91,6

82,7

82,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 79220

120

91,6

82,7

82,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79220

200

11,1

10,0

9,9

99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

55 0 00 79220

240

11,1

10,0

9,9

99,0

Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований

901

01

04

55 0 00 79491

 

 

217,0

217,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

04

55 0 00 79491

100

 

217,0

217,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

901

01

04

55 0 00 79491

120

 

217,0

217,0

100,0

Судебная система

901

01

05

 

 

346,1

249,8

168,4

67,4

Непрограммная деятельность

901

01

05

55

 

346,1

249,8

168,4

67,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901

01

05

55 0 00 51200

 

346,1

249,8

168,4

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

05

55 0 00 51200

200

346,1

249,8

168,4

67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

05

55 0 00 51200

240

346,1

249,8

168,4

67,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

901

01

07

 

 

3 995,4

3 995,4

3 995,4

100,0

Проведение выборов и референдумов

901

01

07

55 0 00 02001

 

3 995,4

3 995,4

3 995,4

100,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

07

55 0 00 02001

800

3 995,4

3 995,4

3 995,4

100,0

Специальные расходы

901

01

07

55 0 00 02001

880

3 995,4

3 995,4

3 995,4

100,0

Другие общегосударственные вопросы

901

01

13

 

 

27 107,2

27 107,2

25 849,5

95,4

Непрограммная деятельность

901

01

13

55

 

27 107,2

27 107,2

25 849,5

95,4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

901

01

13

55 0 00 09300

 

8 046,9

8 046,9

7 988,9

99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 09300

100

2 205,6

2 205,7

2 205,7

100,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

901

01

13

55 0 00 09300

110

2 205,6

2 205,7

2 205,7

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 09300

200

5 316,3

5 316,1

5 275,2

99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 09300

240

5 316,3

5 316,1

5 275,2

99,2

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

55 0 00 09300

800

525,0

525,1

508,0

96,7

Исполнение судебных актов

901

01

13

55 0 00 09300

830

10,5

10,5

10,5

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

13

55 0 00 09300

850

514,5

514,6

497,5

96,7

Служба материально-технического обеспечения администрации муниципального района

901

01

13

55 0 00 09400

 

14 016,2

14 016,3

12 816,6

91,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 09400

100

9 781,1

9 781,1

9 738,2

99,6

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

901

01

13

55 0 00 09400

110

9 781,1

9 781,1

9 738,2

99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 09400

200

3 921,5

3 921,6

2 837,0

72,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

55 0 00 09400

240

3 921,5

3 921,6

2 837,0

72,3

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

55 0 00 09400

800

313,6

313,6

241,4

77,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

13

55 0 00 09400

850

313,6

313,6

241,4

77,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

901

01

13

55 0 00 S8180

 

5 044,1

5 044,0

5 044,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901

01

13

55 0 00 S8180

100

5 044,1

5 044,0

5 044,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

901

01

13

55 0 00 S8180

110

5 044,1

5 044,0

5 044,0

100,0

Социальная политика

901

10

 

 

 

7 252,5

7 252,5

7 118,0

98,1

Пенсионное обеспечение

901

10

01

 

 

7 120,8

7 120,8

6 988,7

98,1

Непрограммная деятельность

901

10

01

55

 

7 120,8

7 120,8

6 988,7

98,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

901

10

01

55 0 00 49110

 

7 120,8

7 120,8

6 988,7

98,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

01

55 0 00 49110

300

7 120,8

7 120,8

6 988,7

98,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

01

55 0 00 49110

310

7 120,8

7 120,8

6 988,7

98,1

Социальное обеспечение население

901

10

03

 

 

131,7

131,7

129,3

98,2

Непрограммная деятельность

901

10

03

55

 

131,7

131,7

129,3

98,2

Оказание других видов социальной помощи

901

10

03

55 0 00 05033

 

131,7

131,7

129,3

98,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

03

55 0 00 05033

300

131,7

131,7

129,3

98,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

901

10

03

55 0 00 05033

310

131,7

131,7

129,3

98,2

Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"

902

 

 

 

 

275 344,7

274 802,1

274 105,8

99,7

Общегосударственные вопросы

902

01

 

 

 

13 111,7

12 569,0

12 461,6

99,1

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

902

01

04

 

 

1 057,2

1 057,2

1 023,8

96,8

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

01

04

04

 

968,7

968,7

968,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

04

04 3

 

968,7

968,7

968,7

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

04

04 3 01

 

968,7

968,7

968,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты   на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

04

04 3 01 25020

 

968,7

968,7

968,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

04

04 3 01 25020

500

968,7

968,7

968,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

01

04

04 3 01 25020

540

968,7

968,7

968,7

100,0

Непрограммная деятельность

902

01

04

55

 

88,5

88,5

55,1

62,3

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий

902

01

04

55 0 00 79207

 

88,5

88,5

55,1

62,3

Межбюджетные трансферты

902

01

04

55 0 00 79207

500

88,5

88,5

55,1

62,3

Субвенции

902

01

04

55 0 00 79207

530

88,5

88,5

55,1

62,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

902

01

06

 

 

11 186,0

10 643,3

10 619,3

99,8

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

01

06

04

 

10 524,0

10 643,3

10 619,3

99,8

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

902

01

06

04 5

 

10 524,0

10 643,3

10 619,3

99,8

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления"

902

01

06

04 5 01

 

10 524,0

10 643,3

10 619,3

99,8

Центральный аппарат

902

01

06

04 5 01 20400

 

7 944,2

7 944,3

7 931,1

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 20400

100

7 158,2

7 158,3

7 158,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 20400

120

7 158,2

7 158,3

7 158,2

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 20400

200

786,0

786,0

772,9

98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 20400

240

786,0

786,0

772,9

98,3

Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

06

04 5 01 25106

 

2 149,2

2 149,2

2 149,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 25106

100

2 102,6

2 102,6

2 102,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 25106

120

2 102,6

2 102,6

2 102,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 25106

200

46,6

46,6

46,6

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 25106

240

46,6

46,6

46,6

100,0

Осуществление части переданных полномочий сельских поселений по осуществлению внутреннего финансового контроля

902

01

06

04 5 01 25108

 

10,8

10,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 25108

200

10,8

10,8

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 25108

240

10,8

10,8

0,0

0,0

Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района

902

01

06

04 5 01 29400

 

244,8

244,8

244,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 29400

100

244,8

244,8

244,8

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 29400

120

244,8

244,8

244,8

100,0

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений

902

01

06

04 5 01 79205

 

175,0

175,0

175,0

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 79205

100

174,6

174,6

174,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 79205

120

174,6

174,6

174,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 79205

200

0,4

0,4

0,4

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

04 5 01 79205

240

0,4

0,4

0,4

100,0

Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований

902

01

06

04 5 01 79491

 

 

119,2

119,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

04 5 01 79491

100

 

119,2

119,2

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

04 5 01 79491

120

 

119,2

119,2

100,0

Непрограммная деятельность

902

01

06

55

 

662,0

0,0

0,0

 

Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований

902

01

06

55 0 00 79491

 

662,0

0,0

0,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

902

01

06

55 0 00 79491

100

662,0

0,0

0,0

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01

06

55 0 00 79491

120

662,0

0,0

0,0

 

Резервные фонды

902

01

11

 

 

50,0

50,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

902

01

11

55

 

50,0

50,0

0,0

0,0

Резервные фонды местных администраций

902

01

11

55 0 00 07500

 

50,0

50,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

01

11

55 0 00 07500

800

50,0

50,0

0,0

0,0

Резервные средства

902

01

11

55 0 00 07500

870

50,0

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

 

 

818,5

818,5

818,5

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

01

13

04

 

818,5

818,5

818,5

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

01

13

04 3

 

818,5

818,5

818,5

100,0

Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями"

902

01

13

04 3 01

 

818,5

818,5

818,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты   на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями

902

01

13

04 3 01 25020

 

818,5

818,5

818,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

01

13

04 3 01 25020

500

818,5

818,5

818,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

01

13

04 3 01 25020

540

818,5

818,5

818,5

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

 

 

 

1 709,9

1 709,9

1 211,7

70,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

902

03

10

 

 

1 709,9

1 709,9

1 211,7

70,9

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

03

10

04

 

1 211,7

1 211,7

1 211,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

03

10

04 3

 

1 211,7

1 211,7

1 211,7

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

03

10

04 3 02

 

1 211,7

1 211,7

1 211,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты за счёт резерва финансовых ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

902

03

10

04 3 02 09218

 

40,0

40,0

40,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 02 09218

500

40,0

40,0

40,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

03

10

04 3 02 09218

540

40,0

40,0

40,0

100,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

10

04 3 02 21801

 

1 171,7

1 171,7

1 171,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

03

10

04 3 02 21801

500

1 171,7

1 171,7

1 171,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

03

10

04 3 02 21801

540

1 171,7

1 171,7

1 171,7

100,0

Непрограммная деятельность

902

03

10

55

 

498,2

498,2

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера

902

03

10

55 0 00 21801

 

498,2

498,2

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

902

03

10

55 0 00 21801

800

498,2

498,2

0,0

0,0

Резервные средства

902

03

10

55 0 00 21801

870

498,2

498,2

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

 

 

 

171 463,5

171 463,5

171 463,5

100,0

Коммунальное хозяйство

902

05

02

 

 

5 484,7

5 484,7

5 484,7

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

05

02

04

 

5 484,7

5 484,7

5 484,7

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

02

04 3

 

5 484,7

5 484,7

5 484,7

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

02

04 3 02

 

5 484,7

5 484,7

5 484,7

100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

05

02

04 3 02 25012

 

120,0

120,0

120,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 02 25012

500

120,0

120,0

120,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

05

02

04 3 02 25012

540

120,0

120,0

120,0

100,0

Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

902

05

02

04 3 02 S4905

 

5 364,7

5 364,7

5 364,7

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

02

04 3 02 S4905

500

5 364,7

5 364,7

5 364,7

100,0

Субсидии

902

05

02

04 3 02 S4905

520

5 364,7

5 364,7

5 364,7

100,0

Благоустройство

902

05

03

 

 

165 978,8

165 978,8

165 978,8

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

05

03

04

 

165 978,8

165 978,8

165 978,8

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

05

03

04 3

 

165 978,8

165 978,8

165 978,8

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

05

03

04 3 02

 

62 861,5

62 861,5

62 861,5

100,0

Реализация программ формирования современной городской среды

902

05

03

04 3 02 55050

 

62 861,5

62 861,5

62 861,5

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 02 55050

500

62 861,5

62 861,5

62 861,5

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

05

03

04 3 02 55050

540

62 861,5

62 861,5

62 861,5

100,0

Основное мероприятие "Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»"

902

05

03

04 3 F2

 

103 117,3

103 117,3

103 117,3

100,0

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

902

05

03

04 3 F2 5424F

 

81 067,3

81 067,3

81 067,3

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 F2 5424F

500

81 067,3

81 067,3

81 067,3

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

05

03

04 3 F2 5424F

540

81 067,3

81 067,3

81 067,3

100,0

Реализация программ формирования современной городской среды

902

05

03

04 3 F2 55550

 

22 050,0

22 050,0

22 050,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

05

03

04 3 F2 55550

500

22 050,0

22 050,0

22 050,0

100,0

Субсидии

902

05

03

04 3 F2 55550

520

22 050,0

22 050,0

22 050,0

100,0

Культура, кинематография

902

08

 

 

 

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Культура

902

08

01

 

 

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

08

01

04

 

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

08

01

04 3

 

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Основное мероприятие "Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)"

902

08

01

04 3 А1

 

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

902

08

01

04 3 А1 55130

 

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

08

01

04 3 А1 55130

500

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Субсидии

902

08

01

04 3 А1 55130

520

7 400,0

7 400,0

7 400,0

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

 

 

 

3,9

3,9

3,9

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

902

13

01

 

 

3,9

3,9

3,9

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

13

01

04

 

3,9

3,9

3,9

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

13

01

04 2

 

3,9

3,9

3,9

100,0

Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом"

902

13

01

04 2 01

 

3,9

3,9

3,9

100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

902

13

01

04 2 01 06065

 

3,9

3,9

3,9

100,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

902

13

01

04 2 01 06065

700

3,9

3,9

3,9

100,0

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

04 2 01 06065

730

3,9

3,9

3,9

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

902

14

 

 

 

81 655,7

81 655,8

81 565,1

99,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

01

 

 

20 347,0

20 347,0

20 347,0

100,0

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

14

01

04

 

20 347,0

20 347,0

20 347,0

100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

01

04 3

 

20 347,0

20 347,0

20 347,0

100,0

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

14

01

04 3 02

 

20 347,0

20 347,0

20 347,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района   "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки

902

14

01

04 3 02 15613

 

11 802,0

11 802,0

11 802,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 15613

500

11 802,0

11 802,0

11 802,0

100,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 15613

510

11 802,0

11 802,0

11 802,0

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД)

902

14

01

04 3 02 78060

 

8 545,0

8 545,0

8 545,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

04 3 02 78060

500

8 545,0

8 545,0

8 545,0

100,0

Дотации

902

14

01

04 3 02 78060

510

8 545,0

8 545,0

8 545,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты

902

14

03

 

 

61 308,7

61 308,8

61 218,1

99,9

Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

902

14

03

04

 

61 308,7

61 308,8

61 218,1

99,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе"

902

14

03

04 3

 

61 308,7

61 308,8

61 218,1

99,9

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"

902

14

03

04 3 02

 

61 308,7

61 308,8

61 218,1

99,9

Дотация на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилых помещений
отдельных категорий граждан

902

14

03

04 3 02 14927

 

600,0

600,0

600,0

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 2 02 14927

500

600,0

600,0

600,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 2 02 14927

540

600,0

600,0

600,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

902

14

03

04 3 02 25011

 

53 311,2

53 311,2

53 311,2

100,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25011

500

53 311,2

53 311,2

53 311,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 3 02 25011

540

53 311,2

53 311,2

53 311,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25012

 

7 351,8

7 351,9

7 306,9

99,4

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25012

500

7 351,8

7 351,9

7 306,9

99,4

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 3 02 25012

540

7 351,8

7 351,9

7 306,9

99,4

Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений

902

14

03

04 3 02 25013

 

45,7

45,7

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

902

14

03

04 3 02 25013

500

45,7

45,7

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты  

902

14

03

04 3 02 25013

540

45,7

45,7

0,0

0,0

Комитет молодежной политики, культуры и спорта

904

 

 

 

 

98 926,6

98 816,1

98 618,6

99,8

Общегосударственные вопросы

904

01

 

 

 

1 179,2

1 179,3

1 178,5

99,9

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

904

01

04

 

 

1 179,2

1 179,3

1 178,5

99,9

Непрограммная деятельность

904

01

04

55

 

1 179,2

1 179,3

1 178,5

99,9

Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

904

01

04

55 0 00 79220

 

1 179,2

1 179,3

1 178,5

99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

904

01

04

55 0 00 79220

100

843,8

846,4

846,1

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

904

01

04

55 0 00 79220

120

843,8

846,4

846,1

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01

04

55 0 00 79220

200

335,4

332,9

332,4

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

904

01

04

55 0 00 79220

240

335,4

332,9

332,4

99,8

Образование

904

07

 

 

 

42 750,1

42 750,0

42 698,9

99,9

Дополнительное образование

904

07

03

 

 

42 750,1

42 750,0

42 698,9

99,9

Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

904

07

03

02

 

42 750,1

42 750,0

42 698,9

99,9

Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства"

904

07

03

02 3

 

42 750,1

42 750,0

42 698,9

99,9

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ""

904

07

03

02 3 01

 

38 678,1

38 678,0

38 626,9

99,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования

904

07

03

02 3 01 42399

 

28 326,4

28 326,3

28 275,2

99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 42399

600

28 326,4

28 326,3

28 275,2

99,8

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 42399

620

28 326,4

28 326,3

28 275,2

99,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района по оплате труда     работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт средств муниципального района

904

07

03

02 3 01 S8180

 

10 351,7

10 351,7

10 351,7

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 01 S8180

600

10 351,7

10 351,7

10 351,7

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 01 S8180

620

10 351,7

10 351,7

10 351,7

100,0

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)»

904

07

03

02 3 А1

 

4 072,0

4 072,0

4 072,0

100,0

Поддержка отрасли культуры

904

07

03

02 3 А1 55190

 

4 072,0

4 072,0

4 072,0

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

07

03

02 3 А1 55190

600

4 072,0

4 072,0

4 072,0

100,0

Субсидии автономным учреждениям

904

07

03

02 3 А1 55190

620

4 072,0

4 072,0

4 072,0

100,0

Культура, кинематография

904

08

 

 

 

54 268,8

54 158,3

54 023,0

99,8

Культура

904

08

01

 

 

42 656,8

42 504,5

42 419,4

99,8

Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края»

904

08

01

02

 

42 536,8

42 384,5

42 299,4

99,8

Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки"

904

08

01

02 1

 

18 685,3

18 685,2

18 666,2

99,9

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ""

904

08

01

02 1 01

 

18 685,3

18 685,2

18 666,2

99,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

02 1 01 44299

 

13 714,9

13 714,9

13 695,9

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 44299

600

13 714,9

13 714,9

13 695,9

99,9

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 44299

610

13 714,9

13 714,9

13 695,9

99,9

Поддержка отрасли культуры

904

08

01

02 1 01 L5190

 

103,2

103,2

103,2

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

904

08

01

02 1 01 L5190

600

103,2

103,2

103,2

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

02 1 01 L5190

610

103,2

103,2

103,2

100,0

Субсидии бюд