Распоряжения Администрации
- Опубликовано: 02 Августа 2023
- Просмотров: 155
Российская Федерация
Администрация муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 июля 2023 года № 587
г. Краснокаменск
Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края за I полугодие 2023 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 23.03.2016 года № 16, руководствуясь статьёй 38 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за I полугодие 2023 года по доходам в сумме 966 302,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 979 746,5 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 13 443,6 тыс. рублей (Приложение №№ 1-4).
2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за I полугодие 2023 года в Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и Контрольно-счётную палату муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в срок до 10 августа 2023 года.
3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края www.adminkr.ru.
Врио главы муниципального района Н.С.Щербакова
Приложение № 1 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за I полугодие 2023 года |
|||||
от 28.07.2023 года № 587 |
|||||
Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за I полугодие 2023 года |
|||||
тыс.руб. |
|||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено на 2023 год |
Исполнено за I полугодие 2023 года |
Процент испол-нения |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
403 503,7 |
219 452,0 |
54% |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
224 469,0 |
89 356,2 |
40% |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
224 469,0 |
89 356,2 |
40% |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
6 028,2 |
3 292,4 |
55% |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
6 028,2 |
3 292,4 |
55% |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
33 641,1 |
19 013,2 |
57% |
|
1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
27 591,1 |
14 671,5 |
53% |
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
0,0 |
-29,5 |
|
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
50,0 |
98,0 |
196% |
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
6 000,0 |
4 273,2 |
71% |
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
91 276,0 |
55 184,2 |
60% |
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
0,0 |
150,4 |
|
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
81 653,2 |
40 969,6 |
50% |
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
9 622,8 |
14 064,2 |
146% |
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8 000,0 |
5 528,7 |
69% |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
27 314,3 |
19 097,6 |
70% |
|
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
7,0 |
121,4 |
1734% |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
27 057,3 |
18 460,1 |
68% |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
250,0 |
478,8 |
192% |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,0 |
37,3 |
|
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
3 500,0 |
21 246,3 |
607% |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
3 500,0 |
21 246,3 |
607% |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
2 275,1 |
2 049,0 |
90% |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
3 500,0 |
3 633,9 |
104% |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 500,0 |
1 028,0 |
29% |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,0 |
22,5 |
|
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
-0,9 |
|
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0,0 |
23,4 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 095 581,9 |
746 850,9 |
68% |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 499 085,6 |
966 302,9 |
64% |
Приложение № 2 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" от 28.07.2023 года № 587 |
||||||||
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за I полугодие 2023 года |
||||||||
тыс.руб. |
||||||||
Наименование |
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год |
Исполнено за I полугодие 2023 года |
Процент испол-нения, (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
36 541,7 |
23 452,1 |
64,2 |
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
31 278,0 |
19 548,3 |
62,5 |
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
1 253,4 |
913,1 |
72,8 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
1 253,4 |
913,1 |
72,8 |
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
1 253,4 |
913,1 |
72,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
1 253,4 |
913,1 |
72,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
1 253,4 |
913,1 |
72,8 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
7 776,1 |
5 578,6 |
71,7 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
7 776,1 |
5 578,6 |
71,7 |
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
7 537,6 |
5 459,5 |
72,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
6 254,8 |
4 890,7 |
78,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
6 254,8 |
4 890,7 |
78,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 082,6 |
451,5 |
41,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 082,6 |
451,5 |
41,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
800 |
200,2 |
117,3 |
58,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
850 |
200,2 |
117,3 |
58,6 |
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
|
103,6 |
79,6 |
76,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
100 |
103,6 |
79,6 |
76,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
120 |
103,6 |
79,6 |
76,8 |
Единая субвенция местным бюджетам |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
|
131,3 |
39,5 |
30,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
100 |
117,2 |
39,5 |
33,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
120 |
117,2 |
39,5 |
33,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
200 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
240 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
3,6 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
Судебная система |
901 |
01 |
05 |
|
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
05 |
55 |
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
200 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
240 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
22 240,2 |
13 056,6 |
58,7 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
22 240,2 |
13 056,6 |
58,7 |
Служба материально-технического обеспечения администрации муниципального района |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
|
22 240,2 |
13 056,6 |
58,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
100 |
12 425,3 |
8 911,8 |
71,7 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
110 |
12 425,3 |
8 911,8 |
71,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
200 |
9 302,3 |
3 850,2 |
41,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
240 |
9 302,3 |
3 850,2 |
41,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
800 |
512,6 |
294,6 |
57,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
850 |
512,6 |
294,6 |
57,5 |
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
5 263,7 |
3 903,8 |
74,2 |
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
5 120,0 |
3 897,5 |
76,1 |
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
5 120,0 |
3 897,5 |
76,1 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
5 120,0 |
3 897,5 |
76,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
5 120,0 |
3 897,5 |
76,1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
5 120,0 |
3 897,5 |
76,1 |
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
143,7 |
6,3 |
4,4 |
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
143,7 |
6,3 |
4,4 |
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
143,7 |
6,3 |
4,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
143,7 |
6,3 |
4,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
143,7 |
6,3 |
4,4 |
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
262 771,0 |
106 334,5 |
40,5 |
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
35 350,0 |
6 105,2 |
17,3 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
1 217,4 |
481,9 |
39,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
1 145,2 |
456,5 |
39,9 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
1 145,2 |
456,5 |
39,9 |
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
1 145,2 |
456,5 |
39,9 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
1 145,2 |
456,5 |
39,9 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 145,2 |
456,5 |
39,9 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 145,2 |
456,5 |
39,9 |
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
72,2 |
25,4 |
35,2 |
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
72,2 |
25,4 |
35,2 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
72,2 |
25,4 |
35,2 |
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
72,2 |
25,4 |
35,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
8 326,5 |
5 145,3 |
61,8 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
8 326,5 |
5 145,3 |
61,8 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
8 326,5 |
5 145,3 |
61,8 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
8 326,5 |
5 145,3 |
61,8 |
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
5 805,9 |
3 934,1 |
67,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
5 259,0 |
3 806,4 |
72,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
5 259,0 |
3 806,4 |
72,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
546,9 |
127,7 |
23,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
546,9 |
127,7 |
23,3 |
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 149,2 |
998,2 |
46,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
993,2 |
47,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
993,2 |
47,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
46,6 |
5,0 |
10,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
46,6 |
5,0 |
10,7 |
Осуществление части переданных полномочий сельских поселений по осуществлению внутреннего финансового контроля |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
|
10,8 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
200 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
240 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
|
166,6 |
128,0 |
76,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
100 |
166,6 |
128,0 |
76,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
120 |
166,6 |
128,0 |
76,8 |
Единая субвенция местным бюджетам |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
|
194,0 |
85,0 |
43,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
100 |
194,0 |
85,0 |
43,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
120 |
194,0 |
85,0 |
43,8 |
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
25 756,1 |
478,0 |
1,9 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
1 054,1 |
478,0 |
45,3 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
1 054,1 |
478,0 |
45,3 |
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
1 054,1 |
478,0 |
45,3 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
1 054,1 |
478,0 |
45,3 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 054,1 |
478,0 |
45,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 054,1 |
478,0 |
45,3 |
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
13 |
55 |
|
24 702,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервный фонд муниципального района |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
|
24 702,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
800 |
24 702,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
870 |
24 702,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
976,4 |
573,4 |
58,7 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
902 |
03 |
10 |
|
|
976,4 |
573,4 |
58,7 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
03 |
10 |
04 |
|
580,0 |
573,4 |
98,9 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
03 |
10 |
04 3 |
|
580,0 |
573,4 |
98,9 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 |
|
580,0 |
573,4 |
98,9 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
|
580,0 |
573,4 |
98,9 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
500 |
580,0 |
573,4 |
98,9 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
540 |
580,0 |
573,4 |
98,9 |
Непрограммная деятельность |
902 |
03 |
10 |
55 |
|
396,4 |
0,0 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
|
396,4 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
800 |
396,4 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
870 |
396,4 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
91 658,6 |
24 229,9 |
26,4 |
Коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
02 |
|
|
9 196,3 |
2 259,9 |
24,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
9 196,3 |
2 259,9 |
24,6 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
9 196,3 |
2 259,9 |
24,6 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
9 196,3 |
2 259,9 |
24,6 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
|
4 575,3 |
108,0 |
2,4 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
500 |
4 575,3 |
108,0 |
2,4 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
540 |
4 575,3 |
108,0 |
2,4 |
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
|
4 621,0 |
2 151,9 |
46,6 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
500 |
4 621,0 |
2 151,9 |
46,6 |
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
520 |
4 621,0 |
2 151,9 |
46,6 |
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
82 462,3 |
21 970,0 |
26,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
82 462,3 |
21 970,0 |
26,6 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
82 462,3 |
21 970,0 |
26,6 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
58 569,2 |
15 219,7 |
26,0 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
|
58 469,2 |
15 209,2 |
26,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
500 |
58 469,2 |
15 209,2 |
26,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
540 |
58 469,2 |
15 209,2 |
26,0 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
|
100,0 |
10,5 |
10,5 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
100,0 |
10,5 |
10,5 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
100,0 |
10,5 |
10,5 |
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» |
|
|
|
04 3 F2 |
|
23 893,1 |
6 750,3 |
28,3 |
Реализация программ формирования современной городской среды |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
|
23 893,1 |
6 750,3 |
28,3 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
500 |
23 893,1 |
6 750,3 |
28,3 |
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
520 |
23 893,1 |
6 750,3 |
28,3 |
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
11 786,1 |
10 292,1 |
87,3 |
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
500 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
520 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Непрограммная деятельность |
902 |
08 |
01 |
55 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
800 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Резервные средства |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
870 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
902 |
08 |
04 |
|
|
11 250,0 |
9 756,0 |
86,7 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
04 |
04 |
|
11 250,0 |
9 756,0 |
86,7 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
04 |
04 3 |
|
11 250,0 |
9 756,0 |
86,7 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 |
|
11 250,0 |
9 756,0 |
86,7 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
|
11 137,5 |
9 658,4 |
86,7 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
500 |
11 137,5 |
9 658,4 |
86,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
540 |
11 137,5 |
9 658,4 |
86,7 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
|
112,5 |
97,6 |
86,8 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
112,5 |
97,6 |
86,8 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
112,5 |
97,6 |
86,8 |
Физическая культура и спорт |
902 |
11 |
|
|
|
50 000,0 |
22 049,1 |
44,1 |
Массовый спорт |
902 |
11 |
02 |
|
|
50 000,0 |
22 049,1 |
44,1 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
11 |
02 |
04 |
|
50 000,0 |
22 049,1 |
44,1 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
11 |
02 |
04 3 |
|
50 000,0 |
22 049,1 |
44,1 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 |
|
50 000,0 |
22 049,1 |
44,1 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
|
49 500,0 |
21 828,6 |
44,1 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
500 |
49 500,0 |
21 828,6 |
44,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
540 |
49 500,0 |
21 828,6 |
44,1 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
|
500,0 |
220,5 |
44,1 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
500,0 |
220,5 |
44,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
500,0 |
220,5 |
44,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
902 |
14 |
|
|
|
72 995,9 |
43 084,8 |
59,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
20 335,0 |
10 116,5 |
49,7 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
20 335,0 |
10 116,5 |
49,7 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
20 335,0 |
10 116,5 |
49,7 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
20 335,0 |
10 116,5 |
49,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
11 802,0 |
5 849,9 |
49,6 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
11 802,0 |
5 849,9 |
49,6 |
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
11 802,0 |
5 849,9 |
49,6 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 533,0 |
4 266,6 |
50,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 533,0 |
4 266,6 |
50,0 |
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 533,0 |
4 266,6 |
50,0 |
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
52 660,9 |
32 968,3 |
62,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
52 660,9 |
32 968,3 |
62,6 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
52 660,9 |
32 968,3 |
62,6 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
52 660,9 |
32 968,3 |
62,6 |
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
51 529,3 |
32 670,1 |
63,4 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
51 529,3 |
32 670,1 |
63,4 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
51 529,3 |
32 670,1 |
63,4 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
831,9 |
298,2 |
35,8 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
831,9 |
298,2 |
35,8 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
831,9 |
298,2 |
35,8 |
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
299,7 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
299,7 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
299,7 |
0,0 |
0,0 |
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
72 609,7 |
49 938,9 |
68,8 |
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
1 259,8 |
315,9 |
25,1 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
1 259,8 |
315,9 |
25,1 |
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
1 259,8 |
315,9 |
25,1 |
Единая субвенция местным бюджетам |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
|
1 259,8 |
315,9 |
25,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
100 |
1 140,3 |
314,8 |
27,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
120 |
1 140,3 |
314,8 |
27,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
200 |
119,5 |
1,1 |
0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
240 |
119,5 |
1,1 |
0,9 |
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
32 266,5 |
22 116,9 |
68,5 |
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
32 266,5 |
22 116,9 |
68,5 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
32 266,5 |
22 116,9 |
68,5 |
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
32 266,5 |
22 116,9 |
68,5 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
29 100,1 |
20 965,8 |
72,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
29 100,1 |
20 965,8 |
72,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
29 100,1 |
20 965,8 |
72,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
29 100,1 |
20 965,8 |
72,0 |
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)» |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 |
|
3 166,4 |
1 151,1 |
36,4 |
Поддержка отрасли культуры |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
|
3 166,4 |
1 151,1 |
36,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
600 |
3 166,4 |
1 151,1 |
36,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
620 |
3 166,4 |
1 151,1 |
36,4 |
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
38 475,7 |
27 225,6 |
70,8 |
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
30 497,0 |
21 196,2 |
69,5 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
30 397,0 |
21 196,2 |
69,7 |
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
12 821,9 |
9 371,5 |
73,1 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
12 821,9 |
9 371,5 |
73,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
12 821,9 |
9 371,5 |
73,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
12 821,9 |
9 371,5 |
73,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
12 821,9 |
9 371,5 |
73,1 |
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
17 575,1 |
11 824,7 |
67,3 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
17 575,1 |
11 824,7 |
67,3 |
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
6 452,9 |
4 460,6 |
69,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
6 452,9 |
4 460,6 |
69,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
6 452,9 |
4 460,6 |
69,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
11 122,2 |
7 364,1 |
66,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
11 122,2 |
7 364,1 |
66,2 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
11 122,2 |
7 364,1 |
66,2 |
Непрограммная деятельность |
904 |
08 |
01 |
55 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
600 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
620 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
904 |
08 |
04 |
|
|
7 978,7 |
6 029,4 |
75,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
04 |
02 |
|
7 978,7 |
6 029,4 |
75,6 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
08 |
04 |
02 5 |
|
7 978,7 |
6 029,4 |
75,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области культуры" |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 |
|
1 015,5 |
796,3 |
78,4 |
Центральный аппарат |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
|
968,8 |
796,3 |
82,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
100 |
941,8 |
792,5 |
84,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
120 |
941,8 |
792,5 |
84,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
200 |
27,0 |
3,8 |
14,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 20400 |
240 |
27,0 |
3,8 |
14,1 |
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 29400 |
|
46,7 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 29400 |
100 |
46,7 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
08 |
04 |
02 5 01 29400 |
120 |
46,7 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии"" |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 |
|
6 963,2 |
5 233,1 |
75,2 |
Централизованные бухгалтерии |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
6 963,2 |
5 233,1 |
75,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
|
6 963,2 |
5 233,1 |
75,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
100 |
6 898,6 |
5 218,3 |
75,6 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
110 |
6 898,6 |
5 218,3 |
75,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
200 |
64,6 |
14,8 |
22,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
08 |
04 |
02 5 03 45299 |
240 |
64,6 |
14,8 |
22,9 |
Физическая культура и спорт |
904 |
11 |
|
|
|
607,7 |
280,5 |
46,2 |
Массовый спорт |
904 |
11 |
02 |
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
11 |
02 |
02 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
02 |
02 5 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия" |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
300 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Премии и гранты |
904 |
11 |
02 |
02 5 04 15970 |
350 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
904 |
11 |
05 |
|
|
507,7 |
280,5 |
55,2 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
904 |
11 |
05 |
02 5 |
|
507,7 |
280,5 |
55,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области спорта" |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 |
|
507,7 |
280,5 |
55,2 |
Центральный аппарат |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
|
507,7 |
280,5 |
55,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
100 |
502,5 |
279,5 |
55,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
11 |
05 |
02 5 02 20400 |
120 |
502,5 |