Распоряжения Администрации
- Опубликовано: 08 Ноября 2023
- Просмотров: 363
Российская Федерация
Администрация муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 ноября 2023 года № 886
г. Краснокаменск
Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края за 9 месяцев 2023 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 23.03.2016 года № 16, руководствуясь статьёй 38 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 9 месяцев 2023 года по доходам в сумме 1 465 543,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 436 058,3 тыс. рублей, с профицитом в сумме 29 485,0 тыс. рублей (Приложение №№ 1-4).
2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 9 месяцев 2023 года в Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и Контрольно-счётную палату муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в срок до 10 ноября 2023 года.
3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края http://adminkr.ru.
Врио главы муниципального района Н.С.Щербакова
Приложение № 1 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" "Об исполнении бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" за 9 месяцев 2023 года |
|||||
от 07.11.2023 года № 886 |
|||||
Отчёт по исполнению доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета муниципального района за 9 месяцев 2023 года |
|||||
тыс.руб. |
|||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Утверждено на 2023 год |
Исполнено за 9 месяцев 2023 года |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
409 032,3 |
353 158,8 |
86,3% |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
224 469,0 |
162 547,8 |
72,4% |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
224 469,0 |
162 547,8 |
72,4% |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
6 028,2 |
5 087,4 |
84,4% |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
6 028,2 |
5 087,4 |
84,4% |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
33 641,1 |
26 074,0 |
77,5% |
|
1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения |
27 591,1 |
20 932,4 |
75,9% |
|
1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
0,0 |
48,9 |
|
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
50,0 |
98,0 |
196,0% |
|
1 05 04000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
6 000,0 |
4 994,7 |
83,2% |
|
1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
91 276,0 |
89 951,5 |
98,5% |
|
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
0,0 |
6 647,8 |
|
|
1 07 01030 01 0000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
81 653,2 |
63 682,8 |
78,0% |
|
1 07 01060 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
9 622,8 |
19 620,9 |
203,9% |
|
1 08 00000 00 1000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8 000,0 |
8 298,7 |
103,7% |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
30 814,3 |
29 829,5 |
96,8% |
|
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
7,0 |
121,4 |
1734,3% |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
30 357,3 |
29 224,7 |
96,3% |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
450,0 |
478,8 |
106,4% |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,0 |
4,6 |
|
|
1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
3 500,0 |
21 615,9 |
617,6% |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
3 500,0 |
21 615,9 |
617,6% |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
2 253,4 |
2 340,6 |
103,9% |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
5 528,6 |
5 788,3 |
104,7% |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 500,0 |
1 603,8 |
45,8% |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
21,7 |
21,3 |
|
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
-2,2 |
|
|
1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
21,7 |
23,5 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 550 150,6 |
1 112 384,5 |
71,8% |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 959 182,9 |
1 465 543,3 |
74,8% |
Приложение № 2 к Распоряжению Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" от 07.11.2023 года № 886 |
||||||||
Исполнение расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 9 месяцев 2023 года |
||||||||
тыс.руб |
||||||||
Наименование |
Вед-во |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Утверждено сводной бюджетной росписью на 2023 год |
Исполнено за 9 месяцев 2023 года |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края |
901 |
|
|
|
|
45 738,3 |
36 241,0 |
79,2 |
Общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
|
|
|
37 775,0 |
30 432,6 |
80,6 |
Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
901 |
01 |
02 |
|
|
914,5 |
913,1 |
99,8 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
02 |
55 |
|
914,5 |
913,1 |
99,8 |
Глава муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
|
914,5 |
913,1 |
99,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
100 |
914,5 |
913,1 |
99,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
02 |
55 0 00 20300 |
120 |
914,5 |
913,1 |
99,8 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
901 |
01 |
04 |
|
|
10 544,0 |
9 251,1 |
87,7 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
04 |
55 |
|
10 544,0 |
9 251,1 |
87,7 |
Центральный аппарат |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
|
9 949,2 |
8 748,1 |
87,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
100 |
8 675,7 |
7 890,0 |
90,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
120 |
8 675,7 |
7 890,0 |
90,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
200 |
1 023,3 |
624,3 |
61,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
240 |
1 023,3 |
624,3 |
61,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
800 |
250,2 |
233,8 |
93,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 20400 |
850 |
250,2 |
233,8 |
93,4 |
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
|
103,6 |
103,6 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
100 |
103,6 |
103,6 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 29400 |
120 |
103,6 |
103,6 |
100,0 |
Единая субвенция местным бюджетам |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
|
134,1 |
45,9 |
34,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
100 |
120,0 |
45,9 |
38,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
120 |
120,0 |
45,9 |
38,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
200 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
240 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
3,6 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
200 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
240 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
901 |
01 |
04 |
44 0 00 79491 |
|
353,5 |
353,5 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
04 |
44 0 00 79491 |
100 |
353,5 |
353,5 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
901 |
01 |
04 |
44 0 00 79491 |
120 |
353,5 |
353,5 |
100,0 |
Судебная система |
901 |
01 |
05 |
|
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
05 |
55 |
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
200 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
05 |
55 0 00 51200 |
240 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
901 |
01 |
13 |
|
|
26 308,2 |
20 268,4 |
77,0 |
Непрограммная деятельность |
901 |
01 |
13 |
55 |
|
26 308,2 |
20 268,4 |
77,0 |
Служба материально-технического обеспечения администрации муниципального района |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
|
22 658,2 |
17 156,5 |
75,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
100 |
12 695,4 |
10 527,9 |
82,9 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
110 |
12 695,4 |
10 527,9 |
82,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
200 |
9 450,2 |
6 232,4 |
65,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
240 |
9 450,2 |
6 232,4 |
65,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
800 |
512,6 |
396,2 |
77,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 09400 |
850 |
512,6 |
396,2 |
77,3 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78110 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78110 |
200 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78110 |
240 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Дотация на повышение заработной платы |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78444 |
|
2 000,0 |
1 890,1 |
94,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78444 |
100 |
2 000,0 |
1 890,1 |
94,5 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 78444 |
110 |
2 000,0 |
1 890,1 |
94,5 |
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
|
1 600,0 |
1 221,8 |
76,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
100 |
1 600,0 |
1 221,8 |
76,4 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
901 |
01 |
13 |
55 0 00 Д8040 |
110 |
1 600,0 |
1 221,8 |
76,4 |
Социальная политика |
901 |
10 |
|
|
|
7 963,3 |
5 808,4 |
72,9 |
Пенсионное обеспечение |
901 |
10 |
01 |
|
|
7 819,6 |
5 798,7 |
74,2 |
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
01 |
55 |
|
7 819,6 |
5 798,7 |
74,2 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
|
7 819,6 |
5 798,7 |
74,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
300 |
7 819,6 |
5 798,7 |
74,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
01 |
55 0 00 49110 |
310 |
7 819,6 |
5 798,7 |
74,2 |
Социальное обеспечение население |
901 |
10 |
03 |
|
|
143,7 |
9,7 |
6,8 |
Непрограммная деятельность |
901 |
10 |
03 |
55 |
|
143,7 |
9,7 |
6,8 |
Оказание других видов социальной помощи |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
|
143,7 |
9,7 |
6,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
300 |
143,7 |
9,7 |
6,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
901 |
10 |
03 |
55 0 00 05033 |
310 |
143,7 |
9,7 |
6,8 |
Комитет по финансам Администрации муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" |
902 |
|
|
|
|
262 677,0 |
230 157,5 |
87,6 |
Общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
|
|
|
13 454,8 |
10 631,4 |
79,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
902 |
01 |
04 |
|
|
1 217,4 |
724,8 |
59,5 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
04 |
04 |
|
1 145,2 |
690,1 |
60,3 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
04 |
04 3 |
|
1 145,2 |
690,1 |
60,3 |
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 |
|
1 145,2 |
690,1 |
60,3 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
|
1 145,2 |
690,1 |
60,3 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 145,2 |
690,1 |
60,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 145,2 |
690,1 |
60,3 |
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
04 |
55 |
|
72,2 |
34,7 |
48,1 |
Исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию административных комиссий |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
|
72,2 |
34,7 |
48,1 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
500 |
72,2 |
34,7 |
48,1 |
Субвенции |
902 |
01 |
04 |
55 0 00 79207 |
530 |
72,2 |
34,7 |
48,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля |
902 |
01 |
06 |
|
|
11 133,3 |
9 140,5 |
82,1 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
06 |
04 |
|
11 133,3 |
9 140,5 |
82,1 |
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" |
902 |
01 |
06 |
04 5 |
|
11 133,3 |
9 140,5 |
82,1 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения установленных функций органов местного самоуправления" |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 |
|
11 133,3 |
9 140,5 |
82,1 |
Центральный аппарат |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
|
7 705,9 |
6 292,4 |
81,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
100 |
7 149,5 |
6 079,8 |
85,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
120 |
7 149,5 |
6 079,8 |
85,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
200 |
556,4 |
212,6 |
38,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 20400 |
240 |
556,4 |
212,6 |
38,2 |
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
|
2 149,2 |
1 653,9 |
77,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
100 |
2 102,6 |
1 635,9 |
77,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
120 |
2 102,6 |
1 635,9 |
77,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
200 |
46,6 |
18,0 |
38,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25106 |
240 |
46,6 |
18,0 |
38,6 |
Осуществление части переданных полномочий сельских поселений по осуществлению внутреннего финансового контроля |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
|
10,8 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
200 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 25108 |
240 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
Иные выплаты стимулирующего характера аппарату исполнительной власти муниципального района |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
|
166,6 |
166,6 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
100 |
166,6 |
166,6 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 29400 |
120 |
166,6 |
166,6 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 78186 |
|
137,2 |
137,2 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 78186 |
200 |
137,2 |
137,2 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 78186 |
240 |
137,2 |
137,2 |
100,0 |
Единая субвенция местным бюджетам |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
|
198,6 |
125,4 |
63,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
100 |
198,6 |
125,4 |
63,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79202 |
120 |
198,6 |
125,4 |
63,1 |
Иные выплаты за достижение показателей деятельности органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79491 |
|
765,0 |
765,0 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79491 |
100 |
765,0 |
765,0 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
902 |
01 |
06 |
04 5 01 79491 |
120 |
765,0 |
765,0 |
100,0 |
Резервные фонды |
902 |
01 |
11 |
|
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
11 |
55 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
800 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
902 |
01 |
11 |
55 0 00 07500 |
870 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
902 |
01 |
13 |
|
|
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
01 |
13 |
04 |
|
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
01 |
13 |
04 3 |
|
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Основное мероприятие "Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при передаче их на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями" |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 |
|
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
|
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
500 |
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
01 |
13 |
04 3 01 25020 |
540 |
1 054,1 |
766,1 |
72,7 |
Непрограммная деятельность |
902 |
01 |
13 |
55 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Резервный фонд муниципального района |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
800 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Резервные средства |
902 |
01 |
13 |
55 0 00 07600 |
870 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
902 |
03 |
|
|
|
976,4 |
573,5 |
58,7 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
902 |
03 |
10 |
|
|
976,4 |
573,5 |
58,7 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
03 |
10 |
04 |
|
690,0 |
573,5 |
83,1 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
03 |
10 |
04 3 |
|
690,0 |
573,5 |
83,1 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 |
|
690,0 |
573,5 |
83,1 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
|
690,0 |
573,5 |
83,1 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
500 |
690,0 |
573,5 |
83,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
03 |
10 |
04 3 02 21801 |
540 |
690,0 |
573,5 |
83,1 |
Непрограммная деятельность |
902 |
03 |
10 |
55 |
|
286,4 |
0,0 |
0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий техногенного характера |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
|
286,4 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
800 |
286,4 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
902 |
03 |
10 |
55 0 00 21801 |
870 |
286,4 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
|
|
|
91 658,5 |
88 672,4 |
96,7 |
Коммунальное хозяйство |
902 |
05 |
02 |
|
|
9 196,2 |
6 678,5 |
72,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
02 |
04 |
|
9 196,2 |
6 678,5 |
72,6 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
02 |
04 3 |
|
9 196,2 |
6 678,5 |
72,6 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 |
|
9 196,2 |
6 678,5 |
72,6 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
|
4 575,3 |
3 427,6 |
74,9 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
500 |
4 575,3 |
3 427,6 |
74,9 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 25012 |
540 |
4 575,3 |
3 427,6 |
74,9 |
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
|
4 620,9 |
3 250,9 |
70,4 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
500 |
4 620,9 |
3 250,9 |
70,4 |
Субсидии |
902 |
05 |
02 |
04 3 02 S4905 |
520 |
4 620,9 |
3 250,9 |
70,4 |
Благоустройство |
902 |
05 |
03 |
|
|
82 462,3 |
81 993,9 |
99,4 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
05 |
03 |
04 |
|
82 462,3 |
81 993,9 |
99,4 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
05 |
03 |
04 3 |
|
82 462,3 |
81 993,9 |
99,4 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 |
|
58 569,2 |
58 100,8 |
99,2 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
|
58 469,2 |
58 001,6 |
99,2 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
500 |
58 469,2 |
58 001,6 |
99,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 L5050 |
540 |
58 469,2 |
58 001,6 |
99,2 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
|
100,0 |
99,2 |
99,2 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
100,0 |
99,2 |
99,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
100,0 |
99,2 |
99,2 |
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» |
|
|
|
04 3 F2 |
|
23 893,1 |
23 893,1 |
100,0 |
Реализация программ формирования современной городской среды |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
|
23 893,1 |
23 893,1 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
500 |
23 893,1 |
23 893,1 |
100,0 |
Субсидии |
902 |
05 |
03 |
04 3 F2 55550 |
520 |
23 893,1 |
23 893,1 |
100,0 |
Культура, кинематография |
902 |
08 |
|
|
|
11 786,1 |
11 786,1 |
100,0 |
Культура |
902 |
08 |
01 |
|
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
01 |
04 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
01 |
04 3 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
|
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
500 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Субсидии |
902 |
08 |
01 |
04 3 02 L4670 |
520 |
536,1 |
536,1 |
100,0 |
Непрограммная деятельность |
902 |
08 |
01 |
55 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Иные бюджетные ассигнования |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
800 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Резервные средства |
902 |
08 |
01 |
55 0 00 44011 |
870 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
902 |
08 |
04 |
|
|
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
08 |
04 |
04 |
|
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
08 |
04 |
04 3 |
|
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 |
|
11 250,0 |
11 250,0 |
100,0 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
|
11 137,5 |
11 137,5 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
500 |
11 137,5 |
11 137,5 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 L5050 |
540 |
11 137,5 |
11 137,5 |
100,0 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
|
112,5 |
112,5 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
112,5 |
112,5 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
08 |
04 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
112,5 |
112,5 |
100,0 |
Физическая культура и спорт |
902 |
11 |
|
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Массовый спорт |
902 |
11 |
02 |
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
11 |
02 |
04 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
11 |
02 |
04 3 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
100,0 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
|
49 500,0 |
49 500,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
500 |
49 500,0 |
49 500,0 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 L5050 |
540 |
49 500,0 |
49 500,0 |
100,0 |
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
|
500,0 |
500,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
500 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
11 |
02 |
04 3 02 Ц5050 |
540 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
|
|
|
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
|
|
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 |
|
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
13 |
01 |
04 2 |
|
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Основное мероприятие "Выполнение требований бюджетного законодательства в сфере управления муниципальным долгом" |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 |
|
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
|
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
700 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Обслуживание муниципального долга |
902 |
13 |
01 |
04 2 01 06065 |
730 |
4,0 |
3,9 |
97,5 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
902 |
14 |
|
|
|
94 797,2 |
68 490,2 |
72,2 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
902 |
14 |
01 |
|
|
20 335,0 |
15 225,8 |
74,9 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
01 |
04 |
|
20 335,0 |
15 225,8 |
74,9 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
01 |
04 3 |
|
20 335,0 |
15 225,8 |
74,9 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 |
|
20 335,0 |
15 225,8 |
74,9 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" из фонда финансовой поддержки |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
|
11 802,0 |
8 825,9 |
74,8 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
500 |
11 802,0 |
8 825,9 |
74,8 |
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 15613 |
510 |
11 802,0 |
8 825,9 |
74,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Забайкальского края (РПД) |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
|
8 533,0 |
6 399,9 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
500 |
8 533,0 |
6 399,9 |
75,0 |
Дотации |
902 |
14 |
01 |
04 3 02 78060 |
510 |
8 533,0 |
6 399,9 |
75,0 |
Прочие межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
|
|
74 462,2 |
53 264,4 |
71,5 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
902 |
14 |
03 |
04 |
|
68 982,2 |
52 264,4 |
75,8 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном районе" |
902 |
14 |
03 |
04 3 |
|
68 982,2 |
52 264,4 |
75,8 |
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений" |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 |
|
68 982,2 |
52 264,4 |
75,8 |
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
|
51 529,3 |
42 667,1 |
82,8 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
500 |
51 529,3 |
42 667,1 |
82,8 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25011 |
540 |
51 529,3 |
42 667,1 |
82,8 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
|
17 421,2 |
9 597,3 |
55,1 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
500 |
17 421,2 |
9 597,3 |
55,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25012 |
540 |
17 421,2 |
9 597,3 |
55,1 |
Иные не распределенные межбюджетные трансферты на обеспечение мер поддержки поселений |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
|
31,7 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
500 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
04 3 02 25013 |
540 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммная деятельность |
902 |
14 |
03 |
55 |
|
5 480,0 |
1 000,0 |
18,2 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 78110 |
|
5 480,0 |
1 000,0 |
18,2 |
Межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 78110 |
500 |
5 480,0 |
1 000,0 |
18,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
902 |
14 |
03 |
55 0 00 78110 |
540 |
5 480,0 |
1 000,0 |
18,2 |
Комитет молодежной политики, культуры и спорта |
904 |
|
|
|
|
87 032,2 |
71 498,5 |
82,2 |
Общегосударственные вопросы |
904 |
01 |
|
|
|
1 298,8 |
641,6 |
49,4 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
904 |
01 |
04 |
|
|
1 298,8 |
641,6 |
49,4 |
Непрограммная деятельность |
904 |
01 |
04 |
55 |
|
1 298,8 |
641,6 |
49,4 |
Единая субвенция местным бюджетам |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
|
1 298,8 |
641,6 |
49,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
100 |
1 179,3 |
640,5 |
54,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
120 |
1 179,3 |
640,5 |
54,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
200 |
119,5 |
1,1 |
0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
904 |
01 |
04 |
55 0 00 79202 |
240 |
119,5 |
1,1 |
0,9 |
Образование |
904 |
07 |
|
|
|
37 266,6 |
31 143,8 |
83,6 |
Дополнительное образование |
904 |
07 |
03 |
|
|
37 266,6 |
31 143,8 |
83,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
07 |
03 |
02 |
|
37 266,6 |
31 143,8 |
83,6 |
Подпрограмма "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства" |
904 |
07 |
03 |
02 3 |
|
37 266,6 |
31 143,8 |
83,6 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДХШ"" |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 |
|
34 100,2 |
27 977,4 |
82,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
|
29 100,2 |
27 279,0 |
93,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
600 |
29 100,2 |
27 279,0 |
93,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 01 42399 |
620 |
29 100,2 |
27 279,0 |
93,7 |
Дотация на повышение заработной платы |
904 |
07 |
03 |
02 1 01 78444 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 1 01 78444 |
600 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 1 01 78444 |
620 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
07 |
03 |
02 1 01 Д8040 |
|
4 000,0 |
698,4 |
17,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 1 01 Д8040 |
600 |
4 000,0 |
698,4 |
17,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 1 01 Д8040 |
620 |
4 000,0 |
698,4 |
17,5 |
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)» |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 |
|
3 166,4 |
3 166,4 |
100,0 |
Поддержка отрасли культуры |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
|
3 166,4 |
3 166,4 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
600 |
3 166,4 |
3 166,4 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
07 |
03 |
02 3 А1 55190 |
620 |
3 166,4 |
3 166,4 |
100,0 |
Культура, кинематография |
904 |
08 |
|
|
|
47 815,4 |
39 164,6 |
81,9 |
Культура |
904 |
08 |
01 |
|
|
36 836,7 |
30 051,3 |
81,6 |
Муниципальная программа Краснокаменского района «Сохранение и развитие культуры в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края» |
904 |
08 |
01 |
02 |
|
36 280,4 |
29 995,0 |
82,7 |
Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
904 |
08 |
01 |
02 1 |
|
15 893,3 |
13 463,7 |
84,7 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ЦРБ"" |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 |
|
15 893,3 |
13 463,7 |
84,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
|
11 721,9 |
11 432,2 |
97,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
600 |
11 721,9 |
11 432,2 |
97,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 44299 |
610 |
11 721,9 |
11 432,2 |
97,5 |
Поддержка отрасли культуры |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
|
71,4 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
600 |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 L5190 |
610 |
71,4 |
0,0 |
0,0 |
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
|
4 100,0 |
2 031,5 |
49,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
600 |
4 100,0 |
2 031,5 |
49,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 1 01 Д8040 |
610 |
4 100,0 |
2 031,5 |
49,5 |
Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
904 |
08 |
01 |
02 2 |
|
20 387,1 |
16 531,3 |
81,1 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК РДК "Строитель"" |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 |
|
20 387,1 |
16 531,3 |
81,1 |
Осуществление органами местного самоуправления муниципального района части переданных полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
|
8 564,9 |
6 577,9 |
76,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
600 |
8 564,9 |
6 577,9 |
76,8 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 25106 |
620 |
8 564,9 |
6 577,9 |
76,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
|
9 622,2 |
8 909,3 |
92,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
600 |
9 622,2 |
8 909,3 |
92,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
904 |
08 |
01 |
02 2 01 44099 |
620 |
9 622,2 |
8 909,3 |
92,6 |
Дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов |